проект
Ханты-Мансийский автономный округ
(Тюменская область)
Нижневартовский район
Сельское поселение Вата
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ
от 2013 года №
д. Вата
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов сельского поселения Вата
от 19.12.2012 № 30 «О бюджете поселения
на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Вата
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения от 19.12.2012 № 30 «О бюджете поселения на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов» следующие изменения и дополнения:
абзацы первый и второй подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1. На 2013 год:
прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в размере – 46 131,0 тыс. руб.; в том числе безвозмездные поступления 42 325,6 тыс. руб.
общий объем расходов бюджета поселения в размере – 49 419,7 тыс. руб.
прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2013 год в сумме – 3 288,7 тыс. руб.
2. Изложить:
приложение 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Вата на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» в новой редакции согласно приложения 1 к данному решению;
приложение 6 «Распределение расходов бюджета сельского поселения Вата в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» к решению Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 2 к данному решению;
приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета поселения в ведомственной структуре расходов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» к решению Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 3 к данному решению;
приложение 8 «Распределение межбюджетных трансфертов по сельскому
поселению Вата на 2013 год и плановый период 2014-2015 год» к решению
Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 4 к данному решению.
приложение 10 «Средства, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год и плановый период 2014-2015 год» к решению Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 5 к данному решению.
приложение 1 «Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения Вата на 2013 год и плановый период 2014-2015 года» к решению Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 6 к данному решению.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам Совета депутатов сельского поселения (Шамионова С.В.).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
5. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава сельского поселения Вата Х.Ж.Абдуллин
Приложение № 1
к решению Совета Депутатов
сельского поселения Вата
от 2013 г. №
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Вата на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов
( тыс.руб.)
Код |
Наименование видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
2013 год |
Плановый период |
|
2014 |
2015 |
|||
1 |
|
2 |
3 |
4 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
3 288,7 |
0,0 |
0,0 |
000 01 05 02 01 05 0000 540 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных поселений |
46131,0 |
27179,6 |
24727,6 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных поселений |
49419,7 |
27179,6 |
24727,6 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
000 01 06 05 01 10 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
000 01 06 05 01 10 0000 540 |
Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
3 288,7 |
0,0 |
0,0 |
Приложение № 2
к решению Совета Депутатов
сельского поселения Вата
от 2013 г. №
Распределение расходов бюджета сельского поселения Вата
в разрезе разделов, подразделов классификации расходов
бюджета РФ на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов
(тыс. руб.)
Наименование |
Р3 |
ПР |
2013 год |
Плановый период |
|
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
11657,3 |
10019,2 |
9945,2 |
Функционирование высшего должностного лица |
01 |
02 |
1254,4 |
1254,4 |
1254,4 |
Функционирование законодательных (представительных органов) государственной власти и местного самоуправления |
01 |
03 |
10 |
10 |
10 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
04 |
4019,6 |
3615,4 |
3615,4 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
702,8 |
|
|
Резервный фонд |
01 |
11 |
50 |
11 |
12 |
Другие общегосударственные расходы |
01 |
13 |
5620,5 |
5128,4 |
5053,4 |
Национальная оборона |
02 |
00 |
167,1 |
229,3 |
232,1 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
167,1 |
229,3 |
232,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
1606,6 |
2292,8 |
399,8 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
15 |
15 |
15 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
1137,2 |
823,4 |
380,4 |
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
454,4 |
1454,4 |
4,4 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
10172,9 |
2507,3 |
2601,8 |
Программа ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на2011-2013 годы» |
04 |
01 |
222,2 |
|
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
8862,5 |
1534 |
1611 |
Связь и информатика |
04 |
10 |
913,2 |
973,3 |
990,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
175 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
17023,5 |
6162,1 |
5305,5 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
11086,5 |
3323 |
3814 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
2603,4 |
1895 |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
3333,5 |
944,1 |
1491,5 |
Культура, кинематография |
08 |
00 |
8750,5 |
5897,5 |
6168,2 |
Культура |
08 |
01 |
8567,4 |
5582,5 |
5827,2 |
Кинематография |
08 |
02 |
183,1 |
315 |
341 |
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
41,8 |
71,4 |
75 |
Физическая культура |
11 |
01 |
41,8 |
71,4 |
75 |
Итого |
|
|
49419,7 |
27179,6 |
24727,6 |
Приложение № 3
к решению совета депутатов
сельского поселения Вата от 2013 г. №
Распределение бюджетных ассигнований
в ведомственной структуре расходов
на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов
(рубли)
Наименование |
Коды ведомственной классификации |
2013 год
|
Плановый период |
||||||
Структура расходов |
раз дел |
подраздел |
целевая статья |
Код вида расходов |
|||||
2014 год |
2015 год |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Администрация сельского поселения Вата |
655 |
00 |
00 |
0000000 |
000 |
11 657 360,15 |
10 019 156 |
9 945 156 |
|
Общегосударственные вопросы |
655 |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
11 657 360,15 |
10 019 156 |
9 945 156 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
655 |
01 |
02 |
0000000 |
000 |
1 254 401,1 |
1 254 401,1 |
1 254 401,1 |
|
Центральный аппарат |
655 |
01 |
02 |
0020300 |
000 |
1 254 401,1 |
1 254 401,1 |
1 254 401,1 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
655 |
01 |
02 |
0020300 |
121 |
1 254 401,1 |
1 254 401,1 |
1 254 401,1 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
655 |
01 |
03 |
0000000 |
000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Центральный аппарат |
655 |
01 |
03 |
0020400 |
000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
655 |
01 |
03 |
0020400 |
122 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
01 |
03 |
0020400 |
244 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местных администраций |
655 |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
4 019 623,65 |
3 615 381 |
3 615 381 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
655 |
01 |
04 |
0020400 |
540 |
217 500 |
0 |
0 |
|
Центральный аппарат |
655 |
01 |
04 |
0020400 |
000 |
3 802 123,65 |
3 615 381 |
3 615 381 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
655 |
01 |
04 |
0020400 |
121 |
3 802 123,65 |
3 615 381 |
3 615 381 |
|
Выборы органа местного самоуправления |
655 |
01 |
07 |
0200002 |
244 |
702 830 |
|
|
|
Резервные фонды |
655 |
01
|
11 |
0000000 |
000
|
50 000 |
11 000 |
12 000 |
|
Резервные фонды местных администраций |
655 |
01 |
11 |
0700500 |
000 |
50 000 |
11 000 |
12 000 |
|
Резервные средства |
655 |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
50 000 |
11 000 |
12 000 |
|
Другие общегосударственные расходы |
655 |
01 |
13 |
0000000 |
000 |
5 620 505,4 |
5 128 373,9 |
5 053 373,9 |
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
655 |
01 |
13 |
0920305 |
000 |
60 890 |
80 000 |
80 000 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
655 |
01 |
13 |
0920305 |
122 |
60 890 |
80 000 |
80 000 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
655 |
01 |
13 |
0939900 |
000 |
5 554 615,4 |
4 368 373,90 |
3 736 873,9 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
655 |
01 |
13 |
0939900 |
111 |
2 909 624,15 |
2 203 300 |
2 203 300 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
01 |
13 |
0939900 |
244 |
2 644 991,25
|
2 160 073,9 |
1 528 573,9 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
655 |
01 |
13 |
0939900 |
852 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Условно утвержденные расходы |
655 |
01
|
13 |
9990000
|
000
|
0 |
680 000 |
1 236 500 |
|
Специальные расходы |
655 |
01
|
13 |
9990000
|
870
|
0 |
680 000 |
1 236 500 |
|
Национальная оборона
|
655 |
02
|
00
|
0000000
|
000
|
167 100 |
229 300 |
232 100 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
655 |
02 |
03 |
0000000 |
000 |
167 100 |
229 300 |
232 100 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
655 |
02 |
03 |
0013600 |
000 |
167 100 |
229 300 |
232 100 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
655 |
02 |
03 |
0013600 |
000 |
167 100
|
229 300 |
232 100 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
655 |
02 |
03 |
0013600 |
121 |
157 100 |
157 100 |
157 100 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
655 |
02 |
03 |
0013600 |
122 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
8 000 |
70 200 |
73 000 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
655 |
03 |
00 |
0000000 |
000 |
1 606 689,17 |
2 292 844 |
399 844 |
|
Органы юстиции |
655 |
03 |
04 |
0000000 |
000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
655 |
03
|
04 |
0013802
|
000
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
03
|
04 |
0013802
|
244
|
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера., гражданская оборона |
655 |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
995 245,17 |
823 400 |
380 400 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
655 |
03 |
09 |
2180100 |
000 |
721 245,17 |
673 400 |
380 400 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
655 |
03 |
09 |
2180100 |
244 |
721 245,17 |
380 400 |
380 400 |
|
ДЦП «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в сельском поселении Вата на 2012-2014 годы. |
655 |
03 |
09 |
7956551 |
244 |
274 000 |
293 000 |
|
|
Субсидия в рамках программы ХМАО-Югры «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в ХМАО-Югре на 2012-2014 годы и период до 2016 года» Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в ХМАО-Югре» |
655 |
03 |
09 |
5227601 |
244 |
127 800 |
135 000 |
|
|
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района на 2012-2015 годы |
655 |
03 |
09 |
7953101 |
244 |
14 200 |
15 000 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
655 |
03 |
14 |
0000000 |
000 |
454 444 |
1 454 444 |
4 444 |
|
ЦП «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в районе на 2013-2015 годы» (Иные МБТ) |
655 |
03 |
14 |
7951600 |
540 |
|
145 000 |
|
|
ЦП ХМАО-Югры «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2011-2013 годах и на период до 2015 года». (Иные МБТ) |
655 |
03 |
14 |
5220700 |
540 |
|
1 305 000 |
|
|
Субсидия в рамках программы ХМАО-Югры «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы» Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |
655 |
03 |
14 |
5222501 |
244 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
|
Обеспечение доли софинансирования по программе ХМАО-Югры «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2015 годы» Подпрограмма «Профилактика правонарушений» |
655 |
03 |
14 |
7952801 |
244 |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
|
Софинансирование целевой программы «Профилактика правонарушений и преступности в Нижневартовском районе на 2011-2013 годы» Подпрограмма «Профилактика правонарушений» (Иные МБТ) |
655 |
03 |
14 |
7952801 |
540 |
450 000 |
|
|
|
Национальная экономика |
655 |
04 |
00 |
0000000 |
000 |
10 172 830,36 |
2 507 300 |
2 601 800 |
|
Программа ХМАО-Югры «Содействие занятости населения « на 2011-2013 годы |
655 |
04 |
01 |
5224500 |
111 |
222 199,92 |
|
|
|
Дорожное хозяйство |
655 |
04 |
09 |
0000000 |
000 |
1 461 000 |
1 534 000 |
1 611 000 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (Иные МБТ) |
655 |
04 |
09 |
3150100 |
244 |
1 461 000 |
1 534 000 |
1 611 000 |
|
Содержание и управление дорожным хозяйством (Иные МБТ) |
655 |
04 |
09 |
3150100 |
540 |
3 800 000 |
|
|
|
Капитальный ремонт перекрестка по ул. Лесная и ул. Новая с водоотведением |
655 |
04 |
09 |
7952600 |
540 |
3 601 476
|
|
|
|
Связь и информатика |
655 |
04 |
10 |
0000000 |
000 |
913 154,44 |
973 300 |
990 800 |
|
Информационные технологии и связь |
655 |
04 |
10 |
3300000 |
000 |
913 154,44 |
973 300 |
990 800 |
|
Отдельные мероприятия в области информационных технологий |
655 |
04 |
10 |
3300200 |
000 |
913 154,44 |
973 300 |
990 800 |
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
655 |
04 |
10 |
3300200 |
242 |
189 154,44 |
249 300 |
266 800 |
|
Субсидии юридическим лицам(кроме государственных(муниципальных)учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
655 |
04 |
10 |
3300200 |
810 |
724 000 |
724 000 |
724 000 |
|
ЦП «Мероприятия в области градостроительной деятельности Нижневартовского района на 2013-2015 годы» (иные МБТ0 |
655 |
04 |
12 |
7951200 |
540 |
87 500 |
|
|
|
ЦП «Слдействие развитию строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015 года. Подпрограмма «Градостроительная деятельность» |
655 |
04 |
12 |
5225906 |
540 |
87 500 |
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
655 |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
17 023 413,21 |
6 162 100 |
5 305 500 |
|
Жилищное хозяйство |
655 |
05 |
01 |
0000000 |
000 |
11 086 523,86 |
3 323 000 |
3 814 000 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
655 |
05 |
01 |
3500100 |
000 |
3 002 987,9 |
3 323 000 |
3 814 000 |
|
Субсидии юридическим лицам |
655 |
05 |
01 |
3500100 |
810 |
3 002 987,9 |
3 323 000 |
3 814 000 |
|
ЦП «Комплексная прграмма капитального строительства, реконструкции, капильного ремонта и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в ОЗП на территории Нижневартовского района на 2009-2014годы» |
655 |
05 |
01 |
7951900 |
540 |
8 083 535,96 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
655 |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
2 603 377 |
1 895 000 |
|
|
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории с.п. Вата на 2010-2014 годы» |
655 |
05 |
02 |
7956552 |
000 |
135 000 |
95 000 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
05 |
02 |
7956552 |
244 |
135 000 |
95 000 |
|
|
ЦП «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» |
655 |
05 |
02 |
5222100 |
540 |
3 287,0 |
|
|
|
ЦП «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в ОЗП на территории НВ района на 2009-2014 годы» |
655 |
05 |
02 |
7951900 |
540 |
145 090 |
|
|
|
ЦП «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса на территории Нижневартовского района на 2011-2013 годы» |
655 |
05 |
02 |
7953600 |
540 |
2 320 000 |
|
|
|
Благоустройство |
655 |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
3 333 512,35 |
944 100 |
1 491 500 |
|
Уличное освещение |
655 |
05 |
03 |
6000100 |
000 |
559 922,9 |
620 000 |
654 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
559 922,9 |
620 000 |
654 000 |
|
ДЦП «Благоустройство и охрана окружающей среды территории сельского поселения Вата на 2012-2014 годы» |
655 |
05 |
03 |
7956553 |
000 |
78 000 |
81 000 |
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
05 |
03 |
7956553 |
244 |
78 000 |
81 000 |
|
|
Благоустройство |
655 |
05 |
03 |
6000500 |
000 |
2 695589,45 |
243 100 |
837 500 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
05 |
03 |
6000500 |
244 |
1 602 177,45 |
243 100 |
837 500 |
|
ЦП «Комплексная прграмма капитального строительства, реконструкции, капильного ремонта и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в ОЗП на территории Нижневартовского района на 2009-2014годы» |
655 |
05 |
03 |
7951900 |
540 |
1 093 412 |
|
|
|
Культура, кинематография |
655 |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
8 750 501,44 |
5 897 500 |
6 168 200 |
|
Культура |
655 |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
8 567 447,39 |
5 582 500 |
5 635 100 |
|
Учреждение культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
655
|
08 |
01 |
4409900 |
000 |
8 567 447,39 |
5 582 500 |
5 635 100 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
655 |
08 |
01 |
4409900 |
111 |
2 410 522,44 |
2 619 300 |
2 699 900 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
655 |
08 |
01 |
4409900 |
112 |
20 000 |
30 000 |
50 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
08 |
01 |
4409900 |
244 |
739 943,67
|
552 000 |
578 700 |
|
ЦП «Комплексная прграмма капитального строительства, реконструкции, капильного ремонта и подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в ОЗП на территории Нижневартовского района на 2009-2014годы» |
655 |
08 |
01 |
7951900 |
540 |
3 051 719,52 |
|
|
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
655 |
08 |
01 |
4419900 |
111 |
1 855 925,55 |
1 936 200 |
2 032 700 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
655 |
08 |
01 |
4419900 |
112 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
08 |
01 |
4419900 |
244 |
459 336,21
|
415 000 |
435 900 |
|
Кинематография |
655 |
08 |
02 |
0000000 |
000 |
183 054,05 |
315 000 |
341 000 |
|
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации |
655 |
08 |
02 |
4409900 |
000 |
183 054,05 |
315 000 |
341 000 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
655 |
08 |
02 |
4409900 |
111 |
183 054,05 |
315 000 |
331 000 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
655 |
08 |
02 |
4409900 |
112 |
|
|
10 000 |
|
Физическая культура и спорт
|
655 |
11 |
00 |
0000000 |
000 |
41 826,07 |
71 400 |
75 000 |
|
Физическая культура |
655 |
11 |
01 |
0000000 |
000 |
41 826,07 |
71 400 |
75 000 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
655 |
11 |
01 |
4829900 |
000 |
41 826,07 |
71 400 |
75 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
655 |
11 |
01 |
4829900 |
244 |
41 826,07 |
71 400 |
75 000 |
|
Всего
|
|
|
|
|
|
49 419 720,4 |
27 179 600 |
24 727 600 |
Приложение 4
к решению совета депутатов
сельского поселения Вата
от 2013 г. №
Распределение межбюджетных трансфертов
по сельскому поселению Вата
на 2013 год и плановый период 2014-2015 год
Тыс.руб.
Год
|
Местный бюджет |
Окружной бюджет |
Всего
|
||||
Иные дотации (на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов)
|
Иные межбюджетные трансферты
|
1 часть дотации из районного фонда финансовой поддержки в расчете на 1 жителя
|
Субсидии в рамках программы ХМАО-Югры
|
Субвенции по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету
|
Субвенции по осуществлению полномочий по ЗАГС
|
||
2013 |
32638,5 |
8665,8 |
707,4 |
131,8 |
167,1 |
15,0 |
42325,6 |
2014 |
13650,6 |
4784 |
742,7 |
139,0 |
229,3 |
15,0 |
19560,6 |
2015 |
14395,6 |
1611 |
779,9 |
4,0 |
232,1 |
15,0 |
17037,6 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
сельского поселения Вата
от 2013 г. №
Средства, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на 2013 год и плановый период 2014-2015 год
№ п/п |
Наименование |
Всего средств на 2013 год |
В том числе за счет |
Всего средств на 2014 год |
В том числе за счет |
Всего средств на 2015 год |
В том числе за счет |
Бюджетных средств |
Бюджетных средств |
Бюджетных средств |
|||||
1 |
Администрация сельского поселения Вата |
8665,7 |
8665,7 |
4784 |
4784 |
1611 |
1611 |
|
ВСЕГО |
8665,7 |
8665,7 |
4784 |
4784 |
1611 |
1611 |
Тыс.руб.
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
сельского поселения Вата
от 2013 г. №
Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения Вата
на 2013 год и плановый период 2014-2015 года
Код бюджетной классификации |
Наименование кода классификации доходов |
Сумма на год |
||
2013 |
2014 |
2015 |
||
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
42325,6 |
19 560,6 |
17 037,6 |
000 2 0200000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
33659,8 |
14 776,6 |
15 426,6 |
000 2 0201000 00 0000 000 |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
33477,7 |
15 532,3 |
15 179,5 |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
Первая часть дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений в расчете на одного жителя |
707,4 |
742,7 |
779,9 |
000 2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
32638,5 |
13 650,6 |
14 395,6 |
|
Субсидии в рамках программы ХМАО-Югры |
131,8 |
139 |
4 |
005 2 02 02000 00 0000 000 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований |
182,1 |
244,3 |
247,1 |
000 2 02 03003 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
005 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
167,1 |
229,3 |
232,1 |
000 2 02 04000 00 0000 000 |
Прочие межбюджетные трансферты |
8665,7 |
4 784 |
1 611 |
000 2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений |
8665,7 |
4784 |
1611 |