Ханты-Мансийский автономный округ
(Тюменская область)
Нижневартовский район
Сельское поселение Вата
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ
от 03.07.2012 года № 14
д. Вата
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов сельского поселения Вата
от 13.12.2011 № 30 «О бюджете поселения
на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов сельского поселения Вата
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения от 13.12.2011 № 30 «О бюджете поселения на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1 подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
1.1. На 2012 год:
прогнозируемый объем доходов бюджета поселения в размере – 42347,0 тыс. руб.; в том числе безвозмездные поступления 35296,3 тыс. руб.
общий объем расходов бюджета поселения в размере – 43156,2 тыс. руб.
прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2012 год в сумме – 809,2 тыс. руб.
2. Изложить:
приложения 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Вата на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» в новой редакции согласно приложения 1 к данному решению;
приложения 6 «Распределение расходов бюджета поселения (бюджетных ассигнований) на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации» к решению Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 2 к данному решению;
приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета поселения в ведомственной структуре расходов на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» к решению Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 3 к данному решению;
приложение 8 «Распределение межбюджетных трансфертов по сельскому
поселению Вата на 2012 год и плановый период 2013-2014 год» к решению
Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 4 к данному решению.
приложение 10 «Средства, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2012 год и плановый период 2013-2014 год» к решению Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 5 к данному решению.
приложение 1 «Безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения Вата на 2012 год и плановый период 2013-2014 года» к решению Совета депутатов в новой редакции согласно приложению 6 к данному решению.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, финансам и социально-экономическим вопросам Совета депутатов сельского поселения (Шамионова С.В.).
4. Решение вступает в силу с момента подписания.
5. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.
Глава сельского поселения Вата Х.Ж.Абдуллин
Приложение № 1
к решению Совета Депутатов
сельского поселения Вата
от 03.07.2012г. № 14
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения Вата на 2012 год и плановый период 2012 – 2013 годов
( тыс.руб.)
Код |
Наименование видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
2012 год |
Плановый период |
|
2013 |
2014 |
|||
1 |
|
2 |
3 |
4 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
809,2 |
0,0 |
0,0 |
000 01 05 02 01 05 0000 540 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных поселений |
42347,0 |
22 622,4 |
21 541,1 |
000 01 05 02 01 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных поселений |
43156,2 |
22 622,4 |
21 541,1 |
000 01 06 05 00 00 0000 000 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
000 01 06 05 01 10 0000 640 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
000 01 06 05 01 10 0000 540 |
Предоставление бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета |
809,2 |
0,0 |
0,0 |
Приложение № 2
к решению Совета Депутатов
сельского поселения Вата
от 03.07.2012 г. № 14
Распределение расходов бюджета сельского поселения Вата
в разрезе разделов, подразделов классификации расходов
бюджета РФ на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов
(тыс. руб.)
Наименование |
Р3 |
ПР |
2012 год |
Плановый период |
|
2013 год |
2014 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
10893,4 |
7319,7 |
7849,2 |
Функционирование высшего должностного лица |
01 |
02 |
1194,3 |
1194,3 |
1194,3 |
Функционирование законодательных (представительных органов) государственной власти и местного самоуправления |
01 |
03 |
10 |
10 |
10 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
01 |
04 |
3417,2 |
3213,5 |
3213,5 |
Резервный фонд |
01 |
11 |
134,7 |
55 |
61 |
Другие общегосударственные расходы |
01 |
13 |
6137,2 |
2846,9 |
3370,4 |
Национальная оборона |
02 |
00 |
210,1 |
218,4 |
224,9 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
210,1 |
218,4 |
224,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
00 |
547,7 |
461,5 |
492,5 |
Органы юстиции |
03 |
04 |
13 |
10,5 |
10,5 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
529,7 |
451 |
482 |
Другие вопросы в области безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
5 |
|
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
12761,5 |
2531 |
1178 |
Программа ХМАО-Югры «Содействие занятости населения» на 2011-2013 годы |
04 |
01 |
131,8 |
|
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
11694,1 |
1461 |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
935,6 |
1070 |
1178 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
13557,9 |
6948,3 |
7149,7 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
7999,9 |
3559,3 |
3675,7 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
3781 |
2683 |
2643 |
Благоустройство |
05 |
03 |
1777 |
706 |
831 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
00 |
4937,3 |
4973,8 |
4476,9 |
Культура |
08 |
01 |
4719,6 |
4758,8 |
4261,5 |
Кинематография |
08 |
02 |
217,7 |
215 |
215,4 |
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
248,4 |
169,7 |
169,9 |
Физическая культура |
11 |
01 |
248,4 |
169,7 |
169,9 |
Итого |
|
|
43156,2 |
22622,4 |
21541,1 |
Приложение № 3
к решению Совета депутатов
сельского поселения Вата
от 03.07.2012г. №14
Распределение бюджетных ассигнований
в ведомственной структуре расходов
на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов
(рубли)
Наименование |
Коды ведомственной классификации |
2012 год
|
Плановый период |
|||||
раз дел |
подраздел |
целевая статья |
Код вида расходов |
|||||
2013 год |
2014 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
00 |
0000000 |
000 |
10 893 420 |
7319700 |
7 849 200 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
0000000 |
000 |
1 194 300 |
1 194 300 |
1 194 300 |
|
Глава муниципального образования |
01 |
02 |
0020300 |
000 |
1 194 300 |
1 194 300 |
1 194 300 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
02 |
0020300 |
121 |
1 194 300 |
1 194 300 |
1 194 300 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
01 |
03 |
0000000 |
000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Центральный аппарат |
01 |
03 |
0020400 |
000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
01 |
03 |
0020400 |
122 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
03 |
0020400 |
244 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации местных администраций |
01 |
04 |
0000000 |
000 |
3 417 200 |
3 213 500 |
3 213 500 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
01 |
04 |
0020400 |
540 |
203 700 |
0 |
0 |
|
Центральный аппарат |
01 |
04 |
0020400 |
000 |
3 213 500 |
3 213 500 |
3 213 500 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
04 |
0020400 |
121 |
3 213 500 |
3 213 500 |
3 213 500 |
|
Резервный фонд |
01
|
11 |
0000000 |
000
|
134 700 |
55 000 |
61 000 |
|
Резервные фонды местных администраций |
01 |
11 |
0700500 |
000 |
134 700 |
55 000 |
61 000 |
|
Выполнение функции органами местного самоуправления |
01 |
11 |
0700500 |
870 |
134 700 |
55 000 |
61 000 |
|
Другие общегосударственные расходы |
01 |
13 |
0000000 |
000 |
6 137 220 |
2 280 900 |
2 293 400 |
|
Выполнение функции органами местного самоуправления |
01 |
13 |
0920305 |
000 |
6 137 220 |
2 280 900 |
2 293 400 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
01 |
13 |
0920305 |
122 |
95 000 |
60 000 |
90 000 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
01 |
13 |
0939900 |
111 |
1 711 800 |
1 247 100 |
1 247 100 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
01 |
13 |
0939900 |
244 |
4 325 420 |
968 800 |
951 300 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
01 |
13 |
0939900 |
852 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Условно утвержденные расходы |
01
|
13 |
9990000
|
000
|
0 |
566 000 |
1 077 000 |
|
Условно утвержденные расходы |
01
|
13 |
9990000
|
870
|
0 |
566 000 |
1 077 000 |
|
Национальная оборона
|
02
|
00
|
0000000
|
000
|
210 100 |
218 400 |
224 900 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
0000000 |
000 |
210 100 |
218 400 |
224 900 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
02 |
03 |
0013600 |
000 |
210 100 |
218 400 |
224 900 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
02 |
03 |
0013600 |
000 |
210 100 |
218 400 |
224 900 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
02 |
03 |
0013600 |
121 |
159 200 |
159 200 |
159 200 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
02 |
03 |
0013600 |
122 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
02 |
03 |
0013600 |
244 |
48 900 |
57 200 |
63 700 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
03 |
00 |
0000000 |
000 |
547 700 |
461 500 |
492 500 |
|
Органы юстиции |
03 |
04 |
0000000 |
000 |
13 000 |
10 500 |
10 500 |
|
Государственная регистрация актов гражданского состояния |
03
|
04 |
0013802
|
000
|
13 000 |
10 500 |
10 500 |
|
Выполнение функции органами местного самоуправления |
03
|
04 |
0013802
|
244
|
13 000 |
10 500 |
10 500 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера., гражданская оборона |
03 |
09 |
0000000 |
000 |
529 700 |
451 000 |
482 000 |
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
03 |
09 |
2180100 |
000 |
529 700 |
451 000 |
458 100 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
03 |
09 |
2180100 |
111 |
352 700 |
177 000 |
189 000 |
|
ДЦП «Комплексные меры пожарной безопасности на объектах социального назначения и жилищного фонда в сельском поселении Вата на 2012-2014 годы. |
03 |
09 |
7956551 |
244 |
177 000 |
274 000 |
293 000 |
|
ЦП «Профилактика правонарушений и преступности в Нижневартовском районе на 2011-2013 годы» |
03 |
14 |
7952800 |
244 |
455 |
|
|
|
Целевая программа «Профилактика правонарушений в ХМАО-Югре на 2011-2013 годы» |
03 |
14 |
5222501 |
244 |
4 545 |
|
|
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
0000000 |
000 |
12 761 519,55 |
2 531 000 |
1 178 000 |
|
Программа ХМАО-Югры «Содействие занятости населения» на 2011-2013 годы |
04 |
01 |
5224500 |
111 |
131 836,55 |
|
|
|
Дорожное хозяйство |
04 |
09 |
0000000 |
000 |
11 694 083 |
1 461 000 |
|
|
Целевая программа «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2011-2013 годы» |
04 |
09
|
7 7952600 |
540 |
1 461 000 |
1 461 000 |
|
|
Софинансирование подпрограммы «Автомобильные дороги» программы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры 2011-2013 годы» |
04 |
09 |
7952601 |
540
|
2 019 400 |
|
|
|
Программа ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года подпрограмма «Автомобильные дороги» |
04 |
09 |
5226105 |
540 |
8 077 600 |
|
|
|
Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Нижневартовского района на 2012-2013 годы» |
04 |
09 |
7952900 |
540 |
136 083 |
|
|
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
0000000 |
000 |
935 600 |
1 070 000 |
1 178 000 |
|
Информационные технологии и связь |
04 |
10 |
3300000 |
000 |
935 600 |
1 070 000 |
1 178 000 |
|
Отдельные мероприятия в области информационных технологий |
04 |
10 |
3300200 |
000 |
935 600 |
1 070 000 |
1 178 000 |
|
Закупка товаров, работ услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 |
10 |
3300200 |
242 |
211 600 |
346 000 |
454 000 |
|
Субсидии юридическим лицам(кроме государственных(муниципальных)учреждений) и физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг |
04 |
10 |
3300200 |
810 |
724 000 |
724 000 |
724 000 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
0000000 |
000 |
13 557 923,78 |
8 359 300 |
7 099 700 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
0000000 |
000 |
7 999 923,78 |
3 559 300 |
3 675 700 |
|
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
05 |
01 |
3500100 |
000 |
3 383 600 |
3 559 300 |
3 675 700 |
|
Субсидии юридическим лицам |
05 |
01 |
3500100 |
810 |
3 383 600 |
3 559 300 |
3 675 700 |
|
Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009-2014 годы (Иные МБТ) |
05 |
01 |
7951900 |
540 |
4 616 323,78 |
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
0000000 |
000 |
3 781 000 |
2 683 000 |
2 643 000 |
|
Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории с.п. Вата на 2010-2014 годы» |
05 |
02 |
7956552 |
244 |
183 000 |
185 000 |
145 000 |
|
Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осеннее-зимний период (Иные МБТ) |
05 |
02 |
7951902 |
540 |
3 598 000 |
|
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
0000000 |
000 |
1 777 000 |
706 000 |
831 000 |
|
Уличное освещение |
05 |
03 |
6000100 |
000 |
651 000 |
628 000 |
750 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
05 |
03 |
6000100 |
244 |
651 000 |
628 000 |
750 000 |
|
ДЦП «Благоустройство и охрана окружающей среды территории сельского поселения Вата на 2012-2014 годы» |
05 |
03 |
7956553 |
244 |
1 126 000 |
78 000 |
81 000 |
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
00 |
0000000 |
000 |
4 937 300 |
4 973 800 |
4 476 900 |
|
Культура |
08 |
01 |
0000000 |
000 |
4 719 600 |
4 758 800 |
4 261 500 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
08 |
01 |
4409900 |
000 |
4 719 600 |
4 758 800 |
4 261 500 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
01 |
4409900 |
111 |
2 136 900 |
2 138 400 |
2 141 000 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
08 |
01 |
4409900 |
112 |
14 570 |
30 000 |
40 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
4409900 |
244 |
879 630 |
636 500 |
693 900 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
01 |
4419900 |
111 |
1 105 800 |
1 087 000 |
1 088 200 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
08 |
01 |
4419900 |
112 |
0 |
|
30 000 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
08 |
01 |
4419900 |
244 |
312 700 |
246 400 |
268 400 |
|
Программа ХМАО-Югры «Культура Югры на 2011-2013 годы и на перспективу до 2015 года (Подпрограмма «Музейное дело») Иные МБТ |
08 |
01 |
5222807 |
540 |
270 000 |
620 500 |
|
|
Государственная поддержка в сфере культуры,, кинематографии и средств массовой информации |
08 |
02 |
4409900 |
000 |
217 700 |
215 000 |
215 400 |
|
Выполнение функций органами местного самоуправления |
08 |
02 |
4409900 |
000 |
217 700 |
215 000 |
215 400 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
08 |
02 |
4409900 |
111 |
202 700 |
200 000 |
200 400 |
|
Иные выплаты персоналу, за исключением оплаты труда |
08 |
02 |
4409900 |
112 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Физическая культура и спорт
|
11 |
00 |
0000000 |
000 |
248 280 |
169 700 |
169 900 |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
0000000 |
000 |
248 280 |
169 700 |
169 900 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
11 |
01 |
4829900 |
000 |
248 280 |
169 700 |
169 900 |
|
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
11 |
01 |
4829900 |
111 |
182 280 |
154 700 |
154 900 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
11 |
01 |
4829900 |
244 |
66 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Всего
|
|
|
|
|
43 156 243,33 |
22 622 400 |
21 541 100 |
Приложение 4
к решению совета депутатов
сельского поселения Вата
от 03.07.2012г .№ 14
Распределение межбюджетных трансфертов
по сельскому поселению Вата
на 2012 год и плановый период 2013-2014 год
Тыс.руб.
Год
|
Местный бюджет |
Окружной бюджет |
Всего
|
||||
Иные межбюджетные трансферты
|
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбаланси- рованности бюджетов
|
1 часть дотации из районного фонда финансовой поддержки в расчете на 1 жителя
|
Иные МБТ целевого назначения
|
Субвенции по осуществлению полномочий по первичному воинскому учету
|
Субвенции по осуществлению полномочий по ЗАГС
|
||
2012 |
3934,8 |
30206,3 |
702,6 |
229,5 |
210,1 |
13,0 |
35296,3 |
2013 |
3959,0 |
11152,7 |
748,3 |
620,5 |
218,4 |
10,5 |
16709,4 |
2014 |
2498 |
12016,5 |
793,2 |
|
224,9 |
10,5 |
15543,1 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
сельского поселения Вата
от 03.07.2012г. № 14
Средства, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
на 2012 год и плановый период 2013-2014 год
№ п/п |
Наименование |
Всего средств на 2012 год |
В том числе за счет |
Всего средств на 2013 год |
В том числе за счет |
Всего средств на 2014 год |
В том числе за счет |
|||
Бюджетных средств |
Средств от предпринимательской деятельности |
Бюджетных средств |
Средств от предпринимательской деятельности |
Бюджетных средств |
Средств от предпринимательской деятельности |
|||||
1 |
Администрация сельского поселения Вата |
3934,8 |
3934,8 |
|
3959 |
3959 |
|
2498 |
2498 |
|
|
ВСЕГО |
3934,8 |
3934,8 |
|
3959 |
3959 |
|
2498 |
2498 |
|
Тыс.руб.
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
сельского поселения Вата
от 03.07.2012 г. № 14
Код бюджетной классификации |
Наименование кода классификации доходов |
Сумма на год |
||
2012 |
2013 |
2014 |
||
000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
35296,3 |
16709,4 |
15543,1 |
000 2 0200000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
31132,0 |
16709,4 |
15543,1 |
000 2 0201000 00 0000 000 |
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
30908,9 |
15860 |
15307,7 |
000 2 02 01001 10 0000 151 |
Первая часть дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений в расчете на одного жителя |
702,6 |
748,3 |
793,2 |
000 2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
30206,3 |
15111,7 |
14514,5 |
005 2 02 02000 00 0000 000 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований |
223,1 |
228,9 |
235,4 |
000 2 02 03003 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
13,0 |
10,5 |
10,5 |
005 2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
210,1 |
218,4 |
224,9 |
000 2 02 04000 00 0000 000 |
Прочие межбюджетные трансферты |
4164,3 |
620,5 |
|
000 2 02 04999 10 0000 151 |
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений |
4164,3 |
620,5 |
|